索 引 号 640400082/2019-00007 发文时间 2019-02-25
发布机构 中共固原市委网信办 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 固原市网络安全与信息化办公室2019年部门预算
固原市网络安全与信息化办公室2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  单位概况


一、主要职能

(一)贯彻落实中央、自治区有关网络安全和信息化工

作的法律、法规和方针政策;负责拟定全市网络安全和信息化发展规划、重大政策,经市委、市政府及市网络安全和信息化领导小组审定后协调组织实施;负责全市各类网站、论坛、微博、微信、新闻客户端等互联网信息的内容管理和监督执法工作,维护网上意识形态安全。

(二)统筹协调推进全市网络安全保障体系建设,指导推进党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作;负责党政部门、重点行业重要信息系统与基础网络的安全保障和网络信息安全重大事件的处置等工作。

(三)负责网上涉固舆情的引导和管控,承担涉固舆情的监测、搜集、研判、引导、处置和信息报送工作;指导、协调、督促各县区和各部门做好相关舆情的网上舆论引导和处置工作;负责网络问政工作,处理网上民意诉求。

(四)组织开展互联网新闻宣传、互联网管理和互联网技术的应用和交流合作,推动移动互联网发展以及传统媒体与新兴媒体融合发展。

(五)负责对各县区和市直部门网络安全和信息化工作的指导以及相关重大事项的统筹、协调、督促、检查。承担市网络安全和信息化领导小组日常工作。

(六)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,网信办是市委宣传部的二级预算单位,是全额拨款的事业单位,财务独立,单独核算。

机构设置:事业编制10人,下设综合科、网络宣传科、舆情监管科3个科室(正科级),网信办主任1人(副处级),副主任2人(正科级),科级以下事业编制4人,2018年末实有人数8人。



第二部分  固原市网络安全与信息化办公室2019年部门预算——预算表



一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                               单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

183.76 

一、本年支出

183.76 

183.76 


(一)一般公共预算财政拨款收入

183.76 

(一)一般公共服务支出

153.48 

153.48 


(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

14.02 

14.02 




(九)卫生健康支出

5.25 

5.25 




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

11.01 

11.01 




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

183.76 

支出总计   183.76

 


二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                  单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合计

233.61

183.76

112.76.

71.00

-49.85

-21.34

2010303

机关服务

166.79




-166.79

-100

2013302

一般行政管理事务

3.93




-3.93

-100

2013399

其他宣传事务支出

45.00




-45.00

-100

2013750

事业运行


82.48

82.48


82.48

100

2013799

其他网信事务支出


71.00


71.00

71.00

100

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.98

10.01

10.01


1.03

11.47

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出


4.00

4.00


4.00

100

2089901

其他社会保障和就业支出

0.66




-0.66

-100

2101103

公务员医疗补助

1.14

1.25

1.25


0.11

9.65

2109902

事业单位医疗

3.57

4.01

4.01


0.44

12.32

2210201

住房公积金


6.01

6.01


6.01

100

2210203

购房补贴

3.54

5.00

5.00


1.46

41.24


三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                    单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

112.76

106.43

6.33

301

一、工资福利支出

106.43

106.43


30101

基本工资

25.68

25.68


30102

津贴补贴

31.72

31.72


30103

奖金

1.82

1.82


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.01

10.01


30109

职业年金缴费

4.00

4.00


30111

公务员医疗补助缴费

1.25

1.25


30112

其他社会保障缴费

5.01

5.01


30113

住房公积金

6.01

6.01


30199

其他工资福利支出

20.93

20.93


302

二、商品和服务支出

6.33


6.33

30201

办公费

4.8


4.8

30228

工会经费

0.53


0.53

30231

公务用车运行维护费

1.00


1.00

303

三、对个人和家庭的补助




30301

离休费




30305

生活补助




30307

医疗费补助




30399

其他对个人和家庭的补助支出




 
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                            单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0.00


0.00


0.00

0.00 

0.00

0.00

0.00


0.00

0.00 

1.00

0.00

1.00


1.00 

0.00 

 


五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                              单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0.00 

0.00 

0.00

0.00 

0.00

0.00 

0.00

0.00

固原市网络安全与信息化办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。



六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

183.76

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

183.76

            其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                非同级财政拨款支出


二、事业预算收入


二、事业支出

183.76

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


            其中:财政拨款支出

183.76

          教育收费


                非同级财政拨款支出


三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

183.76

本年支出合计

183.76





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


          其中:一般公共预算财政拨款收入


         其中:一般公共预算财政拨款收入


             政府性基金预算财政拨款收入


            政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


         其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


            政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


             政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


          其中:本级横向财政拨款


          其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

183.76

支出总计

183.76

 


七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                         单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

上级补助预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入

小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款

非同级财政拨款科研及辅助活动

教育收费

合计

183.76

183.76














2013750事业运行

82.48

82.48














2013799其他网信事务支出

71

71














2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.01

10.01














2080506机关事业单位职业年金缴费支出

4.00

4.00














2101102事业单位医疗

4.01

4.01














2101103公务员医疗补助

1.25

1.25














2210201住房公积金

6.01

6.01














2210203购房补贴

5.00

5.00














八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

合计


183.76







2013750事业运行


82.48







2013799其他网信事务支出


71







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出


10.01







2080506机关事业单位职业年金缴费支出


4.00







2101102事业单位医疗


4.01







2101103公务员医疗补助


1.25







2210201住房公积金


6.01







2210203购房补贴


5.00








第三部分  固原市网络安全与信息化办公室

2019年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市网络安全与信息化办公室2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市网络安全与信息化办公室2019年财政拨款收入预算183.76万元,其中:本年收入183.76万元,包括一般公共预算拨款183.76万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算183.76万元,包括:一般公共服务支出153.48万元、社会保障和就业支出14.02万元、卫生健康支出5.25万元、住房保障支出11.01万元。

二、关于固原市网络安全与信息化办公室2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

固原市网络安全与信息化办公室2019年一般公共预算财政拨款基本支出112.76万元,其中:本年收入安排支出112.76万元,上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数(决算数)增加17.38万元,增长18.22%。其中:

人员经费106.43万元,主要包括:基本工资25.68万元、津贴补贴31.72万元、奖金1.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.01万元、职业年金缴费4.00万元、公务员医疗补助缴费1.25万元、其他社会保障缴费5.01万元、住房公积金6.01万元、其他工资福利支出20.93万元。对个人和家庭的补助0万元,主要包括:离休费0万元、生活补助0万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元;

公用经费6.33万元,主要包括:办公费等4.8万元、工会经费0.53万元、公务用车运行维护费1万元。

(二)项目支出情况说明

固原市网络安全与信息化办公室2019年一般公共预算财政拨款项目支出71.00万元,其中:本年收入安排支出71.00万元,上年结转结余资金安排支出0万元。一般公共服务(类)网信事务(款)其他网信事务支出(项)2019年预算71.00万元,2018年执行数(决算数)减少67.23万元,减少48.63 %。主要用于网络管理员工作经费、大型宣传活动“网络达人浪固原”经费、“舆情秘书”服务费、“党务政务网络平台”运维费、“固原发布客户端服务平台”运维费、舆情报送及不良信息举报奖励经费、“政务微信微博矩阵”运维费、“今日固原新闻客户端”及“网络信息安全监管预警体系”运维费等。

三、关于固原市网络安全与信息化办公室2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市网络安全与信息化办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数为1万元,其中:因公出国(境)费 0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费1万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年执行数(决算数)增加1.00万元,其中:公务用车运行费增加1.00万元,网信办是事业单位,没有参加车改。

四、关于固原市网络安全与信息化办公室2019年政府性基金预算拨款情况说明

固原市网络安全与信息化办公室2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市网络安全与信息化办公室2019年收支预算情况的总体说明

固原市网络安全与信息化办公室2019年收入总预算183.76万元,其中:本年收入183.76万元,上年结转结余0万元;支出总预算183.76万元,其中:本年支出183.76    万元,年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入183.76万元,占100 %;事业预算收入0万元;上级补助预算收入0万元;附属单位上缴预算收入0万元;经营预算收入0万元;债务预算收入0万元;非同级财政拨款预算收入0万元;投资预算收益0万元;其他预算收入0万元。

本年支出包括:行政支出0万元,占0%;事业支出183.76万元,占100%;经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元;投资支出0万元;债务还本支出0万元;其他支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,固原市网络安全与信息化办公室属于事业单位无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2019年,固原市网络安全与信息化办公室未作政府采购预算安排

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,固原市网络安全与信息化办公室占用使用国有资产总体情况为房屋226.39平方米,价值0万元(产权属固原市机关事务管理局);土地0平方米,价值0万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值6.03万元;其他资产价值403.91万元。国有资产分布情况为:

本级部门占用使用国有资产总体情况为房屋226.39平方米,价值0万元(产权属固原市机关事务管理局);土地0平方米,价值0万元;车辆00辆,价值0万元;办公家具价值6.03万元;其他资产价值 403.91万元。

(四)预算绩效情况

1、项目基本情况:2019年预算安排项目8个,项目预算71万元,包括政府采购经费及网络管理员工作经费、大型宣传活动“网络达人浪固原”经费、“舆情秘书”服务费、“党务政务网络平台”运维费、“固原发布客户端服务平台”运维费、舆情报送及不良信息举报奖励经费、“政务微信微博矩阵”运维费、“今日固原新闻客户端”及“网络信息安全监管预警体系”运维费等。

2、项目绩效目标:2019年网信办将坚持把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务和全年工作主线,坚持稳中求进工作总基调,突出转型发展迫切要求,抓重点、补短板、强弱项,努力实现正能量更强劲、管得住更有力、网络生态更健康的目标。

3、项目的管理实施情况:项目由网信办综合科统一管理,分管领导负责,全体人员监督,按照网信办的工作安排逐步实施项目。

4、项目实施效果情况:通过大型宣传活动“网络达人浪固原”,使更多的人了解固原,必威体育app,到固原旅游,促固原发展;努力抓好网络管理员队伍建设,着力打造忠诚干净担当的网信铁军。加强网信系统党的建设,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强纪律和作风建设,大兴调查研究之风,加强学习培训,不断提升网信队伍创造力、凝聚力、战斗力。

(五)其他需说明的事项

无其他需说明的事项

第四部分    固原网络安全与信息化办公室

2019年部门预算——名词解释

固原市网信办2019年部门预算中涉及有关名词解释:

1、收入:是指行政单位依法取得的非偿还性资金,包括财政拨款收入和其他收入。

2、财政拨款收入:是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金,包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

3、其他收入:是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

4、支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成工作任务所发生的资金耗费和损失,包括基本支出和项目支出。    

5、基本支出:是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。

6、项目支出:是指行政单位为完成特定的工作任务,在基本支出之外发生的支出。

7、结转资金:是指当年预算已执行但未完成,或者因故未执行,下一年度需要按照原用途继续使用的资金。

8、结余资金:是指当年预算工作目标已完成,或者因故终止,当年剩余的资金。

9、资产:是指行政单位占有或者使用的,能以货币计量的经济资源,包括流动资产、固定资产、在建工程、无形资产等。

10、流动资产:是指可以在一年内变现或者耗用的资产,包括现金、银行存款、零余额账户用款额度、应收及暂付款项、存货等。

11、固定资产是指使用期限超过一年,单位价值在1000元以上(其中:专用设备单位价值在1500元以上),并且在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准,但是耐用时间在一年以上的大批同类物资,作为固定资产管理。固定资产一般分为六类:房屋及构筑物;通用设备;专用设备;文物和陈列品;图书、档案;家具、用具、装具及动植物。

12、无形资产:是指不具有实物形态而能为使用者提供某种权利的资产,包括著作权、土地使用权等。

13、负债:是指行政单位所承担的能以货币计量,需要以资产或者劳务偿还的债务,包括应缴款项、暂存款项、应付款项等。

14、其他应付款:是行政单位在业务活动中与其他单位或者个人发生的预收、代管等待结算的款项。

15、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、支出增长率:主要用于衡量行政单位支出的增长水平。是行政单位财务分析的重要指标之一,它可以分析评价行政单位支出增长是否控制在合理的幅度之内,是否同国民经济和社会发展:财政收支的增长相协调,是财政部门核定行政单位支出预算、制定相关财务管理政策和措施的重要依据。计算公式为: 支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

17、当年预算支出完成率:主要用于衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成程度。当年预算支出完成率指标可以分析行政单位当年预算执行进度,评价单位支出进度是否与工作任务进度相一致,总结支出变化的规律,剖析影响支出预算执行的因素,是强化支出预算管理的重要依据。计算公式为:当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%。

18、人员支出、公用支出占总支出的比率:主要用于衡量行政单位的支出结构,是分析单位支出结构是否合理的重要指标。

计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数x 100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%。

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