索 引 号 640400020/2019-00038 发文时间 2019-02-25
发布机构 固原市卫生健康委员会 文 号
公开方式 主动公开 有效性 有效
标 题: 固原市中心血站2019年部门预算公开
固原市中心血站2019年部门预算公开

 

固原市中心血站2019年部门预算

 

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

   

固原市中心血站2019年部门预算——单位概况


 一、主要职能

  血站是不以营利为目的的公益性事业单位,担负着全市辖四县一区30家医疗保健机构临床输血需求, 我站配备6辆采供血车为全市无偿献血工作服务,单位内设:献血服务科、成份制备科、供血服务科、质量管理科、综合办公室、财务科6个科室。在职在编工作人员15名,政府安置退役军人1名,聘用专业技术人员16名,聘用后勤人员2名。近年来因用血量及输血需求不断增加,我们通过加大人力、物力及采取多种措施在保证血液质量的前提下,保证了全市临床用血需要,开展了多种成份的血液品种制备工作,满足临床用血各种需求。

 二、部门预算单位构成

 从预算单位构成看,固原市中心血站部门预算所属固原市卫生和计划生育管理局下属二组事业单位预算。

 固原市中心血站2019年部门预算——预算表

 一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                              单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

一般公共预算财政拨款支出

政府性基金预算财政拨款支出

一、本年收入

201.64

一、本年支出

201.64

201.64


(一)一般公共预算财政拨款收入

201.64

(一)一般公共服务支出




(二)政府性基金预算财政拨款收入


(二)外交支出






(三)国防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科学技术支出






(七)文化旅游体育与传媒支出






(八)社会保障和就业支出

37.61

37.61




(九)卫生健康支出

144.46

144.46




(十)节能环保支出






(十一)城乡社区支出






(十二)农林水支出






(十三)交通运输支出






(十四)资源勘探信息等支出






(十五)商业服务业等支出






(十六)金融支出






(十七)自然资源海洋气象等支出






(十八)住房保障支出

19.57

19.57




(十九)粮油物资储备支出






(二十)灾害防治及应急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年结转结余


 二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

201.64 

支出总计

201.64

注:支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                             单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

合   计

210.66

201.64

201.64


-9.02

-4%

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

22.88

24.29

24.29


1.41

6%

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

8.76

9.72

9.72


0.96

11%

2080599

其他行政事业单位离退休支出

1.28

3.60

3.60


2.32

181%

2089901

其他社会保障和就业支出

1.69




-1.69

-100%

2100406

采供血机构

163.24

130.78

130.78


-32.46

-20%

2101102

事业单位医疗

9.16

9.72

9.72


0.56

6%

2101103

公务员医疗补助

3.65

3.96

3.96


0.31

8%

2210201

住房公积金


14.57

14.57


14.57

100%

2210203

购房补贴


5.00

5.00


5.00

100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                           单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

201.64

200.29

1.35

301

一、工资福利支出

196.69

196.69


30101

基本工资

43.35

43.35


30102

津贴补贴

23.33

23.33


30103

奖金




30106

伙食补助费




30107

绩效工资

23.21

23.21


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

24.29

24.29


30109

职业年金缴费

9.72

9.72


30110

职工基本医疗保险缴费

9.72

9.72


30111

公务员医疗补助缴费

3.96

3.96


30112

其他社会保障缴费

2.43

2.43


30113

住房公积金

14.57

14.57


30114

医疗费




30199

其他工资福利支出

42.11

42.11


302

二、商品和服务支出

1.35

1.35


30201

办公费




30202

印刷费




30203

咨询费




30204

手续费




30205

水费




30206

电费




30207

邮电费




30208

取暖费




30209

物业管理费




30211

差旅费




30212

因公出国(境)费用




30213

维修(护)费




30214

租赁费




30215

会议费




30216

培训费




30217

公务接待费




30218

专用材料费




30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费




30227

委托业务费




30228

工会经费

1.35


1.35

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费




30239

其他交通费用




30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出




303

三、对个人和家庭的补助

3.60

3.60


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费补助




30308

助学金




30309

奖励金




30310

个人农业生产补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出

3.60

3.60


310

四、资本性支出




31002

办公设备购置




31003

专用设备购置




31007

信息网络及软件购置更新




31099

其他资本性支出




四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                     单位:万元

2018年预算数

2018年执行数(决算数)

2019年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0









































































 

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                         单位:万元

功能分类科目

2018年执行数(决算数)

 

2019年预算数

2019年预算数与2018年执行数(决算数)

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

增减额

增减%

小计

人员经费

日常公用经费



0

0

0

0

0

0

0

0





























































六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款预算收入

201.64

一、行政支出


    (1)一般公共预算财政拨款收入

201.64

              其中:财政拨款支出


    (2) 政府性基金预算财政拨款收入


                    非同级财政拨款支出


二、事业预算收入

190.00

二、事业支出

391.64

    其中:非同级财政拨款(科研及辅助活动)


              其中:财政拨款支出

201.64

            教育收费


                  非同级财政拨款支出

190.00

三、上级补助预算收入


三、经营支出


四、附属单位上缴预算收入


四、上缴上级支出


五、经营预算收入


五、对附属单位补助支出


六、债务预算收入


六、投资支出


七、非同级财政拨款预算收入


七、债务还本支出


八、投资预算收益


八、其他支出


九、其他预算收入








本年收入合计

391.64

本年支出合计

391.64





十、上年结转


九、年末结转结余


    (1)财政拨款结转


    (1)财政拨款结转


            其中:一般公共预算财政拨款收入


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


                政府性基金预算财政拨款收入


    (2)非财政拨款结转


    (2)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


十一、上年结余


    (3)非财政拨款结转


    (1)财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:一般公共预算财政拨款收入


                非本级财政拨款


                政府性基金预算财政拨款收入


    (4)非财政拨款结余


    (2)非财政拨款结余


            其中:本级横向财政拨款


            其中:本级横向财政拨款


                非本级财政拨款


                非本级财政拨款


    (5)专用结余


    (3)专用结余


    (6)经营结余


    (4)经营结余








收入总计

391.64

支出总计

391.64

                           

 七、部门收入总表

部门收入总表

                                                    单位:万元

本年收入合计

财政拨款预算收入

事业预算收入

附属单位上缴预算收入

经营预算收入

债务预算收入

非同级财政拨款预算收入

投资预算收益

其他预算收入


小计

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算财政拨款收入

小计

其中:


小计

非本级财政拨款

本级横向财政拨款


非同级财政拨款(科研及辅助活动)

教育收费



本年收入合计   391.64

201.64

201.64


190.00












2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出

24.29

24.29


20.00












2080506机关事业单位职业年金缴费支出

9.72

9.72


6.50












2080599其他行政事业单位离退休支出

3.60

3.60














2100406采供血机构

130.78

130.78


141.50












2101102事业单位医疗

9.72

9.72


10.00












2101103公务员医疗补助

3.95

3.95


2.00












2210201住房公积金

14.58

14.58


10.00












2210203购房补贴

5.00

5.00














八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                           单位:万元

本年支出合计

行政支出

事业支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

投资支出

债务还本支出

其他支出

本年支出合计 391.64


391.64







2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出


44.29







2080506机关事业单位职业年金缴费支出


16.22







2080599其他行政事业单位离退休支出


3.60







2100406采供血机构


272.28







2101102事业单位医疗


19.72







2101103公务员医疗补助


5.95







2210201住房公积金


24.58







2210203购房补贴


5.00








固原市中心血站2019年部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于固原市中心血站2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 2019年财政拨款收入预算201.64万元,其中:本年收入201.64万元,包括一般公共预算拨款201.64万元,政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算201.64万元,包括:社会保障和就业支出37.61万元、卫生健康支出144.46万元、住房保障支出19.57万元。

二、关于固原市中心血站2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出201.64万元,其中:本年收入安排支出201.64万元,上年结转资金安排支出 0万元。比2018年执行数(决算数)减少9.02万元,下降4 %。

人员经费200.29万元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1.35万元,主要包括:工会经费1.35万元。

(二)项目支出情况说明

2019年一般公共预算财政拨款项目支出0万元,其中:本年收入安排支出0万元,上年结转结余资金安排支出     万元。比2018年执行数(决算数)减少44.52万元,下降100%。主要原因为减少基础设施建设资金。

三、关于固原市中心血站2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数为0万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费0万元,公务接待费0万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年无增减变动。

四、关于固原市中心血站2019年政府性基金预算拨款情况说明

固原市中心血站2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市中心血站2019年收支预算情况的总体说明

2019年收入总预算391.64万元,其中:本年收入391.64万元,上年结转结余 0万元;支出总预算391.64万元,其中:本年支出391.64万元,年末结转结余 0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入201.64万元,占51 %;事业预算收入190万元,占49 %;上级补助预算收入0 万元,占0 %;附属单位上缴预算收入0万元,占0 %;经营预算收入0万元,占0 %;债务预算收入0万元,占0%;非同级财政拨款预算收入0万元,占0 %;投资预算收益0万元,占0%;其他预算收入0万元,占0 %。

本年支出包括:行政支出 0万元,占0%;事业支出    万391.64元,占100 %;经营支出 0万元,占0 %;上缴上级支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %;投资支出0万元,占0 %;债务还本支出0万元,占0 %;其他支出 0 万元,占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2019年,本级为所属卫生健康委下属二级事业单位无机关运行经费

(二)政府采购情况

2019年,政府采购预算0万元,其中:政府采购货物预算 0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0      万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日,固原市中心血站占用使用国有资产总体情况为房屋1709.04平方米,价值409.12万元;土地11333平方米,价值45.94万元;车辆 6辆,价值195.73万元;办公家具价值18.04万元;其他资产价值482.70万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地 0平方米,价值0 万元;车辆0辆,价值0万元;办公家具价值0万元;其他资产价值0万元。

所属单位房屋1709.04平方米,价值409.12万元;土地11333平方米,价值45.94万元;车辆 6辆,价值195.73万元;办公家具价值18.04万元;其他资产价值482.70万元。

(四)预算绩效情况

2019年固原市中心血站无重点项目绩效评价。

(五)其他需说明的事项

 

2019年部门预算——名词解释

 一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:反映单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

四、支出功能分类;按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类

五、一般公共服务支出(类):反映政府提供一般公共服务的支出。

六、三公经费:是指因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费等三项经费。

 

 

 

 

 

 

 

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